問(wèn)題已解決

我公司就小規(guī)模納稅人,收到一張購(gòu)買(mǎi)電腦的專(zhuān)票,怎么做賬

84785036| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/12 13:38
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劉利老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:固定資產(chǎn)。 貸:現(xiàn)金和銀行存款。
2019 10/12 13:42
劉利老師
2019 10/12 13:42
借:固定資產(chǎn)。 貸:現(xiàn)金和銀行存款。
84785036
2019 10/12 13:54
老師是不是這樣入賬:借:固定資產(chǎn) 14399 貸:現(xiàn)金14399 還是借:12412.93 貸:12412.93
劉利老師
2019 10/12 13:58
全額寫(xiě)上。。。。。
84785036
2019 10/12 14:03
你看看票呀,老師,我就不知寫(xiě)哪個(gè)金額
劉利老師
2019 10/12 14:07
14399,。。。。。
84785036
2019 10/12 14:10
老師,我現(xiàn)在有2018年的費(fèi)用票,現(xiàn)在能不能做在2019年9月份的賬里
劉利老師
2019 10/12 14:20
不能了的。。。。
84785036
2019 10/12 14:52
如果是2019年7月份的費(fèi)用票,能不能做在2019年9月份
劉利老師
2019 10/12 14:53
可以的(⊙o⊙)哦
84785036
2019 10/12 14:58
是不是一個(gè)年度的費(fèi)用票可以隔月做賬,如果不在同一年度的費(fèi)用票,是不可以做的
劉利老師
2019 10/12 15:11
暫估的費(fèi)用可以隔月,一般都當(dāng)期費(fèi)用入當(dāng)期
84785036
2019 10/12 15:29
還有一個(gè)問(wèn)題,明細(xì)賬里本年利潤(rùn)借方:19278.15 資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)金額:-19278.15元,我現(xiàn)在換軟件了,起初數(shù)據(jù)里19278.15是填在本年利潤(rùn)里還是填在未分配利潤(rùn)里
劉利老師
2019 10/12 16:28
未分配利潤(rùn)里面。
84785036
2019 10/12 16:54
老師,我還有套賬本年利潤(rùn)明細(xì)賬借方:53626.27 未分配利潤(rùn)借方:500 資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是-54126.27(53626.27+500),新?lián)Q軟件里起初數(shù)據(jù)要不要分開(kāi)填
劉利老師
2019 10/12 17:09
分開(kāi)填。。。。。
84785036
2019 10/12 17:11
我剛開(kāi)始拍給你的那張電腦的專(zhuān)票是2018年的現(xiàn)在可以做固定資產(chǎn)入賬嗎
劉利老師
2019 10/12 17:19
可以的(⊙o⊙)
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