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計(jì)提工資,其中包含個稅和社保部分,應(yīng)該怎么做分錄合適?

84784998| 提問時間:2019 10/18 15:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好!1、繳納時: 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(fèi)(個人部分) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時: 借:管理費(fèi)用--社會保險費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(fèi)(個人部分) 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))
2019 10/18 15:14
84784998
2019 10/18 15:47
計(jì)提工資呢?
宋生老師
2019 10/18 15:48
你好!借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬
84784998
2019 10/18 16:22
這樣應(yīng)付職工薪酬那里會有余額是嗎
宋生老師
2019 10/18 16:25
你好!你發(fā)完工資就不會有余額了
84784998
2019 10/18 16:26
可以麻煩老師用金額舉例嗎?我始終搞出來有余額呢
宋生老師
2019 10/18 16:28
你好!老師寫的沒意義啊。因?yàn)槔蠋煱l(fā)出來肯定是對的。 倒不如你把你的分錄帶金額發(fā)來看下,看哪兒有問題。
84784998
2019 10/18 16:45
計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用-工資 5679(實(shí)發(fā)) 其他應(yīng)收款-個人社保 300 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 21 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000(應(yīng)發(fā)) 繳納社保(沒有進(jìn)行計(jì)提直接計(jì)入管理費(fèi)用): 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(單位部分) 600 其他應(yīng)收款-個人社保 300 貸:銀行存款 發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 5679(實(shí)發(fā)) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 5679(實(shí)發(fā))
宋生老師
2019 10/18 16:48
你好!你現(xiàn)在是覺得哪個有余額不對。
84784998
2019 10/18 16:57
原本計(jì)提時應(yīng)付職工薪酬為貸方6000 發(fā)放時為借方5679,那不是有余額嗎?以上分錄在實(shí)際工作當(dāng)中正確嗎?
宋生老師
2019 10/18 17:02
你這個分錄本身有問題。 你看你的其他應(yīng)收款也是都在借方。 1借管理費(fèi)用-工資等 6000 貸應(yīng)付職工薪酬6000 2、繳納時: 借:管應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)600 其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(fèi)(個人部分)300 貸:銀行存款/現(xiàn)金 900 2、計(jì)提時: 借:管理費(fèi)用--社會保險費(fèi)(單位部分)600 貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(fèi)(單位部分)600 3、發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù))5979 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(fèi)(個人部分)300 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))5679 繳納個稅。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 21 貸銀行存款21
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