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老師,應(yīng)交增值稅因為稅控和報稅系統(tǒng)尾差,現(xiàn)在應(yīng)交增值稅是-0.06,怎么調(diào)整

84785018| 提問時間:2019 10/18 18:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入
2019 10/18 18:22
84785018
2019 10/18 18:23
老師,我是支付稅金時多支付了6分
84785018
2019 10/18 18:23
計提時少了
84785018
2019 10/18 18:25
我是小規(guī)模
郭老師
2019 10/18 18:27
借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 不需要計提
84785018
2019 10/18 18:30
老師,這樣做嗎?增值稅尾差 借:營業(yè)外支出-0.06 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-0.06
郭老師
2019 10/18 18:32
怎么是負數(shù)-0.06借方余額嗎
84785018
2019 10/18 18:32
貸方余額
84785018
2019 10/18 18:35
貸方余額負數(shù)
郭老師
2019 10/18 18:38
借應(yīng)交稅費貸營業(yè)外收入 你們少交了
郭老師
2019 10/18 18:39
貸方負數(shù)多交的 借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費正數(shù)
84785018
2019 10/18 18:45
好的,謝謝老師
郭老師
2019 10/18 19:23
不用客氣的,
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