問(wèn)題已解決

老師您好,就是我們公司是個(gè)生產(chǎn)服裝的公司,購(gòu)進(jìn)了面料和輔料并入庫(kù),但是我們公司并沒(méi)有開(kāi)領(lǐng)用的票,以至于我們不知道領(lǐng)用了多少,所以我們做了入庫(kù)單的賬,但是沒(méi)有做領(lǐng)用的賬,,現(xiàn)在我們改咋搞

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/20 15:20
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
可以倒推 用期初余額+本期購(gòu)進(jìn)-期末庫(kù)存
2019 10/20 15:43
84784955
2019 10/20 16:51
可是,要是期末庫(kù)存也不知道呢,那該怎么做呀
陳詩(shī)晗老師
2019 10/20 17:00
那就沒(méi)辦法了,去盤(pán)點(diǎn),清理期末庫(kù)存
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