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帶開發(fā)票交了增值稅和稅金附加怎么做賬

84785040| 提問時(shí)間:2019 10/22 09:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ,附加稅,貸;銀行存款
2019 10/22 09:09
84785040
2019 10/22 09:10
以前年度損益最后調(diào)整到什么科目
鄒老師
2019 10/22 09:11
你好,以前年度損益調(diào)整需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
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