問(wèn)題已解決

老師,代**方開(kāi)的工程服務(wù)發(fā)票怎么做賬呢,款未收

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/22 09:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,你要做成應(yīng)收賬款哦,做成你們的工程
2019 10/22 09:23
84784953
2019 10/22 09:25
是內(nèi)賬呢,老師,內(nèi)賬只收管理費(fèi),不知分錄要怎么做
樸老師
2019 10/22 09:44
內(nèi)賬就做成其他業(yè)務(wù)收入就行了
84784953
2019 10/22 10:02
但是收入只是管理費(fèi)呢,么發(fā)票的金額是包含增值稅,付給**方的呢
樸老師
2019 10/22 10:15
你做成其他應(yīng)付款就可以了
84784953
2019 10/22 11:13
整個(gè)分錄怎么做呢,老師
樸老師
2019 10/22 11:39
借 應(yīng)收賬款 貸 其他應(yīng)付款-**方
84784953
2019 10/22 11:47
應(yīng)收賬款是開(kāi)具發(fā)票的金額嗎,其中還包含稅款那些,還有管理費(fèi),
樸老師
2019 10/22 11:57
是的,就是開(kāi)票的金額
84784953
2019 10/22 12:02
其它應(yīng)付款全部都是開(kāi)票金額嗎,但是其他應(yīng)付款沒(méi)那么多啊
樸老師
2019 10/22 12:11
應(yīng)收賬款就是開(kāi)票金額
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