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老師,17年做了材料的暫估入庫,18年收到發(fā)票要怎么沖掉暫估,分錄怎么做呀?

84785004| 提問時間:2019 10/24 11:37
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你17年已經(jīng)暫估了成本了嗎
2019 10/24 11:50
84785004
2019 10/24 11:52
是的呢
meizi老師
2019 10/24 11:54
你好 那你現(xiàn)在18年收到 你做 沖你暫估分錄 紅字 然后做一筆 借庫存商品 進(jìn)項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 因為不涉及損益 你直接做就行了
84785004
2019 10/24 11:58
分錄怎么寫呀
meizi老師
2019 10/24 11:59
看上面 我給你寫了分錄了 你看看
84785004
2019 10/24 12:02
費用已經(jīng)付了,再做第二筆 借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款 就多了
84785004
2019 10/24 12:53
老師,這是我做的分錄,因為付了款,做了預(yù)付,然后暫估了材料入庫??墒怯X得這個分錄不對呀
meizi老師
2019 10/24 13:16
你暫估的時候分錄給我寫下 我看看你怎么做的
84785004
2019 10/24 14:48
這樣做的
meizi老師
2019 10/24 14:51
你好 你不是做了預(yù)付賬款了嗎 你收到材料 應(yīng)該是先沖預(yù)付賬款 怎么又走了一個應(yīng)付賬款
84785004
2019 10/24 14:57
這樣做是錯的是嗎?怎么改呢?
meizi老師
2019 10/24 15:11
你好 你做一筆 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款 這樣沖掉應(yīng)付賬款 把預(yù)付賬款先沖了
84785004
2019 10/24 15:41
第二步呢?
meizi老師
2019 10/24 15:47
你后面還做什么分錄沒?沒有做賬的話 你就沖 借銀行存款 貸原材料 然后在做一筆 借原材料 貸銀行存款 就不走預(yù)付賬款去體現(xiàn)了
84785004
2019 10/24 15:58
有點不太理解,我這邊是預(yù)付的材料款。付款的時候做了,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 暫估了材料入庫 借原材料 貸 應(yīng)付賬款 然后這邊現(xiàn)在要把暫估材料入庫的分錄改成 借原材料 貸預(yù)付賬款 ? 收到發(fā)票要怎么入賬?怎么把暫估沖掉?
meizi老師
2019 10/24 16:00
是的 你把之前暫估分錄全部沖掉了 然后做正確的 你嫌麻煩的話就直接做 借銀行存款貸預(yù)付賬款借原材料負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)
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