問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司在京東上面購(gòu)入商品來(lái)賣(mài),但是網(wǎng)上購(gòu)物有一些商家開(kāi)不了發(fā)票,那個(gè)金額對(duì)不上,要怎么入賬?

84785007| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/27 14:21
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)職稱
您好,您可以要求商家開(kāi)票的,沒(méi)有發(fā)票的不能所得稅稅前扣除
2019 10/27 14:24
84785007
2019 10/27 14:30
如果支付的金額和發(fā)票的金額對(duì)不上要怎么處理?
文老師
2019 10/27 14:31
是什么原因?qū)е碌?/div>
84785007
2019 10/27 14:32
就是京東上部分商家開(kāi)不了發(fā)票
文老師
2019 10/27 15:01
那您入賬可以按實(shí)際付款的做,只是匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有發(fā)票的需要納稅調(diào)整
84785007
2019 10/27 15:02
如何調(diào)整呀,老師
文老師
2019 10/27 15:06
就是增加您的應(yīng)納稅所得額
84785007
2019 10/27 15:15
老師,比如說(shuō)我這邊實(shí)際支付貨款15207.17,開(kāi)具的普通發(fā)票只有15172.4,差了34.77 我做的賬是 借:庫(kù)存商品 15207.17 貸: 銀行存款 15207.17
84785007
2019 10/27 15:16
那個(gè)差額怎么處理
文老師
2019 10/27 15:19
差額不需要單獨(dú)處理,就是假如年終你的利潤(rùn)總額是1000,但是您差額是500那您需要按1000+500來(lái)交企業(yè)所得稅
84785007
2019 10/27 15:24
嗯嗯,懂了,老師,謝謝
文老師
2019 10/27 15:27
不客氣,這是我們的職責(zé)所在
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