問(wèn)題已解決
**單位給我公司先轉(zhuǎn)入款,我扣除后再轉(zhuǎn)出去怎么做會(huì)計(jì)分錄
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速問(wèn)速答你好!你這個(gè)以什么名義轉(zhuǎn)出
2019 10/28 10:23
84785017
2019 10/28 10:34
就付材料款,各種費(fèi)用
宋生老師
2019 10/28 10:37
你好!這個(gè)你當(dāng)做是采購(gòu)材料就好了,借原材料等 貸銀行存款等
84785017
2019 10/28 11:13
就是進(jìn)來(lái)錢(qián)我就當(dāng)收入,我給她付出去的話是采購(gòu)或者是租賃費(fèi),那中間的差額我是不是還得記一筆其他業(yè)務(wù)收入,否則不平呀,還是不用
宋生老師
2019 10/28 11:14
您好!不用。這個(gè)中間的差額實(shí)際就是你們的利潤(rùn),在利潤(rùn)表中反應(yīng)
84785017
2019 10/28 11:22
那我付勞務(wù)費(fèi)的時(shí)候是走工程施工還是應(yīng)付賬款,收到錢(qián)的時(shí)候我是走應(yīng)收賬款么
宋生老師
2019 10/28 11:26
您好!是借方工程施工-貸方應(yīng)付賬款。
然后借應(yīng)付賬款 貸銀行存款等
84785017
2019 10/28 11:26
我只付錢(qián)了,但是沒(méi)收到原材料的發(fā)票也可以這么寫(xiě)分錄么,借原材料貸銀行存款么,如果這么寫(xiě)那發(fā)票進(jìn)來(lái)后怎么寫(xiě)分錄
宋生老師
2019 10/28 11:28
你好!你只付錢(qián)了,先計(jì)入預(yù)付賬款
84785017
2019 10/28 12:10
這邊的流程是這樣的,丙方先給我提供成本票,繳納稅款,然后我再給甲方開(kāi)票,然后收到甲方工程款,我扣除一系列管理費(fèi)用后,我把剩余款轉(zhuǎn)給丙方。這個(gè)流程里的整個(gè)會(huì)計(jì)分錄是怎么對(duì)應(yīng)的。
宋生老師
2019 10/28 13:35
你好!你是用工程施工會(huì)計(jì)制度嗎?
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