问题已解决
建筑業(yè):貨款已付,材料已到,發(fā)票未到,賬務(wù)如何處理?發(fā)票到后的賬務(wù)處理?謝謝
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您好!
先暫時估價入帳,
借:原材料 (金額暫時先估的)
貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的)
材料發(fā)票來了之后
1.先把之前估價入帳的分錄沖減掉,分錄如下:
借:原材料 (金額暫時先估的)紅字
貸:預(yù)付帳款 (金額暫時先估的) 紅字
2.重新做個分錄:
借:原材料
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:預(yù)付帳款
2016 03/23 13:09
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