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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司一般納稅人,現(xiàn)從公賬轉(zhuǎn)賬給旅行社做活動(dòng)經(jīng)費(fèi),讓員工下個(gè)月旅游,怎么做分錄?
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速問速答您好
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
2019 10/30 11:44
84784976
2019 10/30 11:46
好,以為是預(yù)付賬款科目
bamboo老師
2019 10/30 11:47
旅游的話 不需要計(jì)入預(yù)付賬款科目
84784976
2019 10/30 11:48
老師,為何不入“預(yù)付賬款”科目
bamboo老師
2019 10/30 11:50
預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購(gòu)貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價(jià)物支付供應(yīng)單位的款項(xiàng)
一般是購(gòu)貨使用的科目
84784976
2019 10/30 11:52
可是用款申請(qǐng)單寫:11月2—3日公司集體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)?。÷闊┠蠋熢倩貜?fù),謝謝
bamboo老師
2019 10/30 11:53
預(yù)付賬款是單位購(gòu)入貨物簽訂合同預(yù)先付款的時(shí)候用的科目
您是支付的活動(dòng)經(jīng)費(fèi) 不是購(gòu)入貨物啊
84784976
2019 10/30 11:54
哦!好的
bamboo老師
2019 10/30 11:56
嗯嗯 當(dāng)然您用預(yù)付賬款科目也不算錯(cuò)誤 只是會(huì)計(jì)科目使用有點(diǎn)不恰當(dāng)而已
84784976
2019 10/30 12:14
收到發(fā)票時(shí)候,,如何寫分錄呢?謝謝
bamboo老師
2019 10/30 12:28
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
貸:其他應(yīng)付款
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