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進項稅額轉(zhuǎn)出操作的具體步驟是什么?

84785001| 提問時間:2019 10/31 08:12
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問什么原因需要進項轉(zhuǎn)出
2019 10/31 08:13
84785001
2019 10/31 08:13
以后會計做的不能抵扣的,現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2019 10/31 08:14
請問當時分錄怎么寫的
84785001
2019 10/31 08:14
借:管理費用 應(yīng)交稅費-進項 貸:其他應(yīng)收款
84785001
2019 10/31 08:15
我一會兒到公司了具體看看
bamboo老師
2019 10/31 08:15
現(xiàn)在寫分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 申報的時候填附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:15
bamboo老師
2019 10/31 08:15
嗯嗯 業(yè)務(wù)招待費的不可以進項抵扣
84785001
2019 10/31 08:16
84785001
2019 10/31 08:16
這兩
84785001
2019 10/31 08:16
那怎么轉(zhuǎn)出,具體步驟是什么
bamboo老師
2019 10/31 08:17
借:銷售費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:18
需要在發(fā)票平臺操作嗎? 申報的時候怎么操作?
bamboo老師
2019 10/31 08:18
不需要在發(fā)票勾選平臺操作 申報增值稅的時候填附表二 進項稅額轉(zhuǎn)出
84785001
2019 10/31 08:33
進項稅額轉(zhuǎn)出了之后我公司是不是要多交稅?
84785001
2019 10/31 08:34
如果沒有銷項
bamboo老師
2019 10/31 08:35
是的 您前期抵扣了不該抵扣的 現(xiàn)在要把這個抵扣掉的再交出來
84785001
2019 10/31 08:37
本月沒有銷項,我把這幾筆轉(zhuǎn)出之后,那我應(yīng)該怎么交增值稅,有公式嗎?
bamboo老師
2019 10/31 08:37
就按您轉(zhuǎn)出的稅額繳納就好了
84785001
2019 10/31 08:38
直接把轉(zhuǎn)出的稅額作為本月應(yīng)繳納的稅額?
84785001
2019 10/31 08:40
有沒有什么辦法少交稅?可以把火車票飛機票用來抵扣進項稅嗎?
bamboo老師
2019 10/31 08:41
如果有員工出差取得的 有員工身份信息的 可以
84785001
2019 10/31 08:43
那其他有沒有別的票可以抵扣?
bamboo老師
2019 10/31 08:45
要收到進項專票 高速電子普通發(fā)票 滴滴打車發(fā)票之類的可以 或者等您有進項的時候再做進項轉(zhuǎn)出
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