問(wèn)題已解決

老師上個(gè)月增值稅少報(bào)了幾百塊錢(qián)的稅款,但是賬務(wù)處理沒(méi)有錯(cuò),這個(gè)月能否在增值稅申報(bào)表中自己直接加上,還是跑到稅務(wù)局去把這少交的補(bǔ)上?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/04 10:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要去稅局大廳做上個(gè)月增值稅申報(bào)表的更正申報(bào)才是的
2019 11/04 10:14
84784981
2019 11/04 10:27
老師都需要拿什么
鄒老師
2019 11/04 10:31
你好,一般是需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照,正確的申報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表
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