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比如我這月開了40萬銷項(xiàng)票,我有35萬的進(jìn)項(xiàng)那我用40-30乘以百分之13是增值稅 用增值稅乘以0.125是附加稅 用40乘以萬分之五是印花稅,用40-35乘以百分之五是所得稅嗎

84785011| 提問時(shí)間:2019 11/04 11:36
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佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
比如我這月開了40萬銷項(xiàng)票,我有35萬的進(jìn)項(xiàng)那我用40-30乘以百分之13是增值稅 ? 40-35,這樣計(jì)算的 用增值稅乘以0.125是附加稅 你附加稅包括什么?
2019 11/04 11:51
84785011
2019 11/04 11:53
4種稅種加一起是0.125
佟老師
2019 11/04 11:57
那就是增值稅*12.5%即可
84785011
2019 11/04 11:58
好的 那別的這么算對(duì)嗎
佟老師
2019 11/04 12:00
用40乘以萬分之五是印花稅,用40-35乘以百分之五是所得稅嗎 印花稅看你們合同是怎么樣簽訂的 所得稅=收入-成本)*稅率
84785011
2019 11/04 12:01
那這35萬進(jìn)項(xiàng)票不能是成本嗎 進(jìn)項(xiàng)不是可以坻所得稅嗎
84785011
2019 11/04 12:01
40萬是收入35萬是成本和進(jìn)項(xiàng)
佟老師
2019 11/04 12:01
你的35萬可以進(jìn)成本啊,不包括稅金部分
84785011
2019 11/04 12:02
怎么算
佟老師
2019 11/04 13:01
就是你成本是不含稅金額,不用計(jì)算的,發(fā)票上有的
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