問(wèn)題已解決

我單位為住建局,向其他行政單位借支100萬(wàn)支付一些費(fèi)用,財(cái)政這100萬(wàn)年底才支付給我們,我們年底再還給借款單位,收到借款:借:銀行存款 100萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款100萬(wàn) 支付費(fèi)用:借:費(fèi)用 貸:銀行存款 這筆分錄做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/05 16:06
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這屬于財(cái)政預(yù)算資金,需要的
2019 11/05 16:07
84785035
2019 11/05 16:07
那這兩比分錄對(duì)應(yīng)的預(yù)算會(huì)計(jì)怎么做呢?
陳詩(shī)晗老師
2019 11/05 16:22
支付時(shí) 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存 年底 借,資金結(jié)存 貸,財(cái)政撥款收入
84785035
2019 11/05 16:27
那借款這次不做預(yù)算會(huì)計(jì)嗎?如果不做,支付時(shí)做了預(yù)算會(huì)計(jì),資金結(jié)存這個(gè)科目會(huì)為負(fù)數(shù)的
陳詩(shī)晗老師
2019 11/05 16:55
支付和收到都做了的 這是2筆預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
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