問題已解決
這個是不是要按照財產(chǎn)轉讓所得計征當年的企業(yè)所得稅?250000-40000-200000=10000,調增10000,財產(chǎn)轉讓所得(25%)繳納企業(yè)所得稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學。是的,按財產(chǎn)轉讓交納
2019 11/06 10:55
84785026
2019 11/06 11:00
這個答案沒有說明做調整,是不是有問題
陳詩晗老師
2019 11/06 11:08
你是說的未分配利潤部分沒有調整?
是表述不完整。
84785026
2019 11/06 11:12
那解題沒有問題吧,就是答案表述不是很完整?
84785026
2019 11/06 11:15
這里面是不是有兩部分的調整:
1.財產(chǎn)轉讓所得10000元,調增處理;
2.股息屬于免稅部分,調減處理。
是這樣理解的嗎
陳詩晗老師
2019 11/06 11:15
是的,問題是沒有,就是解析不太完整
84785026
2019 11/06 11:17
我那兩部分的理解沒有錯吧
陳詩晗老師
2019 11/06 11:20
沒有理解錯的,理解對的。
84785026
2019 11/06 11:24
那如果漏計了后果就是全錯了吧
陳詩晗老師
2019 11/06 11:25
是的,如果記掉了,就結果就錯了
84785026
2019 11/06 11:26
還有如果清算是虧損的,財產(chǎn)轉讓損失可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
陳詩晗老師
2019 11/06 11:46
可以在稅前扣除的。
閱讀 89