問題已解決
當時2月份購進來是這樣做的,借:管理費用 3200;貸: 應(yīng)付職工薪酬--職工福利費3200 ,應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額544, 支付:支付:借:應(yīng)付職工薪酬--職工福利費3200 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額544, 貸:庫存現(xiàn)金。3744 請問這樣是正確的嗎?
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速問速答購進 借;管理費用-福利費 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額544 貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;庫存現(xiàn)金等科目
2016 03/28 11:01
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