問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具紅字發(fā)票信息表之后怎么報(bào)稅
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答這個(gè)直接紅沖了,不用管
2019 11/13 14:58
84784996
2019 11/13 15:08
不用報(bào)稅嗎
84784996
2019 11/13 15:09
這是我們開(kāi)給對(duì)方公司的返利紅字發(fā)票信息表
84784996
2019 11/13 15:09
不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2019 11/13 15:10
你只做分錄就可以了
84784996
2019 11/13 15:10
不用繳稅啊
84784996
2019 11/13 15:11
申報(bào)增值稅的時(shí)候不用報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出??
84784996
2019 11/13 15:13
開(kāi)的是紅字增值稅專用發(fā)票信息表
樸老師
2019 11/13 15:15
你是收的紅字發(fā)票嘛?我以為你開(kāi)的呢,收到的要原分錄負(fù)數(shù)紅沖的
84784996
2019 11/13 15:16
是我們開(kāi)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表,
84784996
2019 11/13 15:16
這是廠家返利
84784996
2019 11/13 15:17
需要怎么申報(bào)增值稅呢
樸老師
2019 11/13 15:20
你直接負(fù)數(shù)沖銷你之前進(jìn)來(lái)的分錄就行了
84784996
2019 11/13 15:21
你說(shuō)的是什么意思
84784996
2019 11/13 15:21
我現(xiàn)在的問(wèn)題是我開(kāi)了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,需要報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)。是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
樸老師
2019 11/13 15:22
就是你收到紅字發(fā)票直接原分錄負(fù)數(shù)沖銷
84784996
2019 11/13 15:23
我問(wèn)的是增值稅
84784996
2019 11/13 15:23
不是分錄
樸老師
2019 11/13 15:25
增值稅直接沖銷了,從你這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)里面沖銷了
84784996
2019 11/13 15:27
沒(méi)有留底
84784996
2019 11/13 15:27
增值稅那不需要自己手動(dòng)填寫(xiě)嗎
樸老師
2019 11/13 15:29
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以填寫(xiě)在“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表二)”里的第二部分“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”里的第20欄,填在那里就會(huì)自動(dòng)生成到申報(bào)主表上去。
84784996
2019 11/13 15:30
好的。是開(kāi)具了就需要填寫(xiě)吧
樸老師
2019 11/13 15:33
開(kāi)了紅字發(fā)票收到就要填寫(xiě)
樸老師
2019 11/13 15:33
不是,是開(kāi)了就要填,紅字發(fā)票不給購(gòu)買方
84784996
2019 11/13 15:33
開(kāi)具了就要手動(dòng)填寫(xiě)表二第二部分第20攔吧
樸老師
2019 11/13 15:36
嗯,是的,因?yàn)榧t字發(fā)票不給購(gòu)買方
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