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老師好!供應(yīng)商開具的紅字增值稅專用發(fā)票,要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做會(huì)計(jì)分錄

84784997| 提問時(shí)間:2019 11/20 09:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
直接紅沖你之前的分錄就行
2019 11/20 09:33
84784997
2019 11/20 22:06
不要用到:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
樸老師
2019 11/21 08:18
可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以紅沖
84784997
2019 11/21 08:48
掛“應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”,月末要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~未交稅金嗎?
樸老師
2019 11/21 08:50
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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