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業(yè)務招待費和職工福利費具體是什么意思,怎么個抵扣發(fā) 用利潤減還是用收入減

84784962| 提問時間:2019 11/23 22:12
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青椒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,應該用收入減得
2019 11/23 22:36
84784962
2019 11/23 22:37
收入減去這個業(yè)務招待費是什么意義
84784962
2019 11/23 22:38
然后那個調(diào)增調(diào)減又具體是什么意思
青椒老師
2019 11/23 22:39
企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的業(yè)務招待費支出,按發(fā)生額的60%扣除,最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰
84784962
2019 11/23 22:40
你舉例子老師
青椒老師
2019 11/23 22:45
今年發(fā)生100塊的業(yè)務招待費,營業(yè)收入為10000,則100的60%為60塊錢,10000*0.005=50,則業(yè)務招待費稅前抵扣金額為50元
84784962
2019 11/23 23:20
這50元怎么抵扣法吖
84784962
2019 11/23 23:21
稅前抵扣是怎么算法
84784962
2019 11/23 23:21
這50是怎么稅前抵扣
青椒老師
2019 11/24 08:56
就是在算利潤的時候稅前扣除100,但是稅法規(guī)定你只能扣除50另外50就要納稅調(diào)增了
84784962
2019 11/24 09:15
要扣的50是哪個數(shù)減這個50
青椒老師
2019 11/24 09:36
你好,營業(yè)收入減50元
84784962
2019 11/24 09:39
招待費100只能抵扣50生下的50還能當做費用 結(jié)轉(zhuǎn)利潤么
84784962
2019 11/24 10:54
您在
青椒老師
2019 11/24 11:09
可以,但是企業(yè)所得稅不能扣除這多出來的50
84784962
2019 11/24 11:15
企業(yè)所得稅不是利潤算的 那業(yè)務招待費不能扣的那50入了費用不也是收入減費用降低了利潤嗎 那企業(yè)所得稅不也少了
青椒老師
2019 11/24 12:08
企業(yè)所得稅規(guī)定只能扣除50,所以在計算企業(yè)所得稅的時候要把利潤多扣除的50加回來,這就是利潤調(diào)增
84784962
2019 11/24 14:06
不是企業(yè)里所有的費用都要減去嗎 就是收入減去費用
84784962
2019 11/24 14:07
既然收入減去費用 那業(yè)務招待費怎么就只叫規(guī)定范圍內(nèi)減去的部分 那那業(yè)務招待費屬于費用 那剩下的部分不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤么
青椒老師
2019 11/24 14:42
利潤表里面,業(yè)務招待費計入管理費用全額扣除了
84784962
2019 11/24 14:49
利潤表里面,業(yè)務招待費計入管理費用全額扣除的同時還能再抵扣規(guī)定可以抵扣的范圍對嗎
青椒老師
2019 11/24 15:06
你好,不是的,企業(yè)在算利潤的時候把所有招待費都扣除了,但是稅法不認你扣除這么多,所以就調(diào)減業(yè)務招待費了,這樣你就必須按照調(diào)增的利潤算企業(yè)所得稅了,但是你的企業(yè)利潤該是多少還是多少。
84784962
2019 11/24 15:22
就是企業(yè)在算利潤的時候把所有的招待費都扣除了 假如業(yè)務招待費是規(guī)定的范圍這個企業(yè)只能扣五萬 但是結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候把業(yè)務招待費一共的10萬都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤里面了 那月度的話我們怎么辦
青椒老師
2019 11/24 15:32
月度不涉及這個問題,只有年度才涉及
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