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我是酒店的員工,現(xiàn)在有一張一萬五的餐飲票,餐飲票的取得是客人有要求住住房和餐飲,所有我們和別的餐廳合作,我們要幫客人合在一起開餐飲住宿票,我們酒店的可以抵扣餐飲票嘛?我們酒店取得的餐飲票可以抵扣嘛,我們給客人開的是不含稅的,因為餐廳那邊已經(jīng)收了客人的稅點,我們是小規(guī)模

84784978| 提問時間:2019 11/24 11:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模納稅人不抵扣進項稅額
2019 11/24 11:17
84784978
2019 11/24 11:20
不得抵扣餐飲票是嗎
84784978
2019 11/24 11:21
那這個餐飲不是計入業(yè)務(wù)招待費嘛,小規(guī)模不能抵扣嗎,是不能抵扣,還是只能抵扣百分之幾呢
bamboo老師
2019 11/24 11:21
可以入賬做成本 但是不抵扣進項稅額
84784978
2019 11/24 11:24
那成本對企業(yè)所得可以扣嗎
bamboo老師
2019 11/24 11:25
成本對企業(yè)所得稅前可以扣
84784978
2019 11/24 11:35
是年末的時候計算利潤抵扣嗎
bamboo老師
2019 11/24 11:53
您入賬的時候就抵減了當(dāng)期的利潤
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