問(wèn)題已解決

老師,如果增值稅專票不抵扣,我掛在勾選平臺(tái)可以嗎?因?yàn)檫@筆款沒(méi)有現(xiàn)金收據(jù),不好做賬

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/26 14:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以不做抵扣,按普通發(fā)票入賬的
2019 11/26 14:28
84784963
2019 11/26 14:30
老師,這個(gè)沒(méi)有現(xiàn)金收據(jù),這是重點(diǎn),我應(yīng)該如何處理呢?對(duì)方聯(lián)系不到,不開(kāi)
鄒老師
2019 11/26 14:32
你好,你單位實(shí)際有給對(duì)方付款嗎?
84784963
2019 11/26 14:34
有啊,是我們一個(gè)股東付的
鄒老師
2019 11/26 14:35
你好,那就可以這樣做分錄的 借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款——某某股東
84784963
2019 11/26 14:46
老師,我們這個(gè)股東要我們馬上付給他,然后股東自己已經(jīng)付了這個(gè)專用費(fèi)用,金額一萬(wàn)多,因?yàn)槭論?jù)取不到,那我這邊是直接銀行付給股東個(gè)人,什么單據(jù)都不要嗎?就分錄上有個(gè)其他應(yīng)付的往來(lái)相沖是嗎
鄒老師
2019 11/26 14:49
你好,最好 是能取得對(duì)方給開(kāi)具的收款收據(jù) 對(duì)方不肯開(kāi),那就只能用股東墊付的單據(jù)入賬了,然后把款項(xiàng)支付給墊付款項(xiàng)的股東就是了
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