問題已解決
單位的暫付款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)轉(zhuǎn)到那個(gè)科目,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答單位的暫付款年末,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),還是體現(xiàn)在暫付款-其他應(yīng)收款里面
2019 11/28 08:43
紫藤老師
2019 11/28 08:43
年末的時(shí)候把收入支出結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
84785027
2019 11/28 09:45
系統(tǒng) 一定要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)才不會(huì)有負(fù)數(shù),可以結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目 去呢,謝謝
紫藤老師
2019 11/28 09:53
如果一定要結(jié)轉(zhuǎn),就轉(zhuǎn)到本年盈余
84785027
2019 11/28 10:05
借,應(yīng)付 貸累計(jì)盈余,這樣可以嗎
紫藤老師
2019 11/28 10:06
暫付款就是其他應(yīng)收款的
借 累計(jì)盈余 貸 其他應(yīng)收款
閱讀 24