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老師,我們公司在籌辦期,發(fā)生的費用支出,我直接計入了管理費用開辦費,我聽說籌辦期間發(fā)生的支出,不得計算為當期的虧損,需要再匯算請繳是做納稅調增處理,是嗎老師,為什么呢
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速問速答你好,是的,以后有收入可以正常抵扣
2019 11/30 15:20
84785006
2019 11/30 15:23
直接利潤為負數(shù),等到有了收入在扣除不行嗎,那么等到有了利潤在做一筆費用支出嗎
郭老師
2019 11/30 15:24
你,就是有了收入再扣除
沒有讓再做一筆收入
84785006
2019 11/30 15:28
我們今年的所有費用支出,沒有收入,都得納稅調增嗎?如果計入了長期待攤費用的話,分三年攤銷,是不是就不用納稅調增了呢
郭老師
2019 11/30 15:30
是的
是的,不需要的
84785006
2019 11/30 15:34
老師,我們今年需要納稅調增,會不會交企業(yè)所得稅呢
郭老師
2019 11/30 15:59
不會的
之前利潤虧損,調增也不多交稅的
84785006
2019 11/30 16:02
老師,我們今年剛注冊的,預計明年還得籌建一年,今年的納稅調增,會交企稅嗎,我直接計入管理費用開辦費和計入長期待攤費用分三年攤銷,哪個對企業(yè)更有利呢
郭老師
2019 11/30 16:05
不交
都可以的
你可以自己選擇
84785006
2019 11/30 16:08
我覺得發(fā)生了就計入管理費用,比較簡單,省的以后每個月攤銷了,老師,如果我們明年一年都沒有收入的話,那么明年的匯算請繳也要納稅調增嗎
郭老師
2019 11/30 16:09
是的,需要納稅調增的
84785006
2019 11/30 16:12
只是匯算清繳時納稅調增,在賬務上沒有變動吧
郭老師
2019 11/30 16:15
賬務處理還是不變的
84785006
2019 11/30 16:18
老師,比如我們公司今年有五十萬的費用支出,那么就要納稅調增五十萬嗎
郭老師
2019 11/30 16:18
你好,是的,你預繳-50
匯算清繳+50
正好是0
不交稅
84785006
2019 11/30 16:21
哦哦,只需在年底做納稅調增處理,其他的什么都不用變
郭老師
2019 11/30 16:22
你好,是的,
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