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老師,工程開始收到的預付款,在工程結(jié)束要怎么做賬務處理呢

84784948| 提問時間:2019 12/02 10:14
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借預付貸工程結(jié)算收入
2019 12/02 10:26
84784948
2019 12/02 11:03
謝謝老師,那工程施工成本及工程結(jié)算這個要怎么做賬呢
樸老師
2019 12/02 11:05
有工程款收入了再做工程施工結(jié)轉(zhuǎn) 發(fā)生的成本 借:工程施工—人工費(材料費、機械費、其他直接費) 貸:銀行存款開出工程款時確認主營業(yè)務收入, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入—工程結(jié)算收入 同時結(jié)轉(zhuǎn)工程施工 借:主營業(yè)務成本---工程結(jié)算成本 貸:工程施工—人工費 材料費 機械費 月末結(jié)轉(zhuǎn)損益 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務成本—工程結(jié)算成本 借:主營業(yè)務收入—工程結(jié)算收入 貸:本年利潤
84784948
2019 12/02 13:01
老師,那如果在這個工程后期我們又把工程外包給其他包工頭,相當于我們付給他一筆錢,然后讓他給我們干,這樣我這邊要怎么做賬呢
樸老師
2019 12/02 13:02
計入工程施工成本就可以了,他給你們開發(fā)票
84784948
2019 12/02 14:52
老師,入在工程施工,那能不能這樣做,我支付給包工頭20萬,分錄我這樣做,借:工程施工20萬,貸銀行存款20萬,下面如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
84784948
2019 12/02 14:56
84784948
2019 12/02 14:56
給包工頭的分錄是不是應該這樣做
84784948
2019 12/02 14:57
老師,我現(xiàn)在有點亂
84784948
2019 12/02 14:57
我覺得我分錄全亂了
樸老師
2019 12/02 14:58
工程施工成本就可以了
84784948
2019 12/02 15:03
老師,那結(jié)轉(zhuǎn)入工程施工是不是要在貸方呢
樸老師
2019 12/02 15:08
借;工程施工 貸;在建工程(可以是貸方正數(shù),也可以是借方負數(shù)) 可以做這個調(diào)整分錄 兩種方式都是可以的,結(jié)果是一樣的
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