問題已解決

請問出口退稅申報(bào)匯總表里的“當(dāng)期免抵稅額”需要做會計(jì)分錄嗎,我公司原來的會計(jì)有時(shí)做,有時(shí)不做?她做的話做的是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅,這樣做對嗎?

84784948| 提問時(shí)間:2019 12/04 18:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
分錄處理是對的,沒有問題
2019 12/04 18:16
84784948
2019 12/04 18:41
那每月都有,是做還是不做分錄?
陳詩晗老師
2019 12/04 21:09
你如果每月都有,是要做分錄
84784948
2019 12/04 23:13
不做會有什么影響嗎?
陳詩晗老師
2019 12/04 23:14
影響到不存在,這里做不做都不影響必須報(bào)表數(shù)據(jù)。只是做了更加規(guī)范
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