問題已解決

老師,有江蘇擎天的生產(chǎn)企業(yè)出口視同內(nèi)銷的操作流程嗎?這個(gè)視同內(nèi)銷和免抵退申報(bào)流程好像不一樣的

84784976| 提問時(shí)間:2019 12/05 11:31
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計(jì)師
你好 如圖,分情況填寫不同的表單即可
2019 12/05 11:59
84784976
2019 12/05 12:15
老師,我按照你說的做,這個(gè)視同內(nèi)銷好像沒有征免稅申報(bào),我做那個(gè)征免稅申報(bào)時(shí)無數(shù)據(jù)
老江老師
2019 12/05 12:19
視同內(nèi)銷,是要按適用稅率,計(jì)算繳納增值稅的
84784976
2019 12/05 12:35
對的,我開票了,就是這個(gè)申報(bào)系統(tǒng)不知道咋申報(bào),和免抵退的不一樣,我現(xiàn)在預(yù)申報(bào)做好了,稅務(wù)局反饋文件也倒入系統(tǒng)了無疑點(diǎn),下一步就是那個(gè)征免稅申報(bào)的地方卡住了,我在系統(tǒng)里填寫征免稅申報(bào)時(shí)無數(shù)據(jù)
84784976
2019 12/05 12:36
還是說這個(gè)視同內(nèi)銷的不需要征免稅申報(bào)呢,預(yù)申報(bào)通過后直接填正式申報(bào)呢
老江老師
2019 12/05 12:37
視同內(nèi)銷,不享受免稅政策
84784976
2019 12/05 12:41
嗯嗯,對的,就是要在擎天里申報(bào)
84784976
2019 12/05 12:41
我就是不會申報(bào)
老江老師
2019 12/05 12:59
在視同內(nèi)銷表單中錄入 就可以了呀,不要?jiǎng)e的操作了
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