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2019年有幾個月多記成本,進項稅額轉(zhuǎn)出已補繳增值稅及所得稅,成本在前幾個已結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做

84785025| 提問時間:2019 12/05 19:36
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,是發(fā)票多開造成成本多記?如果是而且已經(jīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出了,那么借應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款等 借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸方
2019 12/05 19:40
84785025
2019 12/05 19:44
老師您好!2019年上月進項稅額轉(zhuǎn)出,補繳增值稅及所得稅分錄怎么做?多記的成本又怎么做分錄?
徐阿富老師
2019 12/05 19:47
你好,我問你是不是發(fā)票多開還是虛開怎么的你要回答我啊,我才可根據(jù)你的實際指導(dǎo)你怎么做。是材料還是費用發(fā)票?
84785025
2019 12/05 19:48
是非經(jīng)營用
84785025
2019 12/05 19:49
所以要把之前多記的成本沖回,還有進項稅額轉(zhuǎn)出補繳的增值稅怎么做分錄?
徐阿富老師
2019 12/05 19:50
你好,那你發(fā)票收到是怎么做憑證的?你不要急,我弄清楚會指導(dǎo)你正確做的,好嗎?
84785025
2019 12/05 19:51
庫存商品
徐阿富老師
2019 12/05 20:04
你好,好像你說的比較簡單,我不能完全理解你。如果之前的發(fā)票做到庫存商品,那么1,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出時借庫存商品 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ,2交增值稅時借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 3多記的成本沖回時,借庫存商品 借主營業(yè)務(wù)成本(紅字金額)
84785025
2019 12/05 20:09
老師前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本都已結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了,現(xiàn)在沖回是不是需要做一筆借主營業(yè)務(wù)成本(紅字),貸本年利潤。
徐阿富老師
2019 12/05 20:11
你好,要的,這個到月末和其他業(yè)務(wù)合并一起轉(zhuǎn)了,不需要單獨轉(zhuǎn)的
84785025
2019 12/05 20:13
老師就像你上面所說的分錄一樣,把庫存商品沖回,可是現(xiàn)在已經(jīng)沒有貨了呀,之前已經(jīng)轉(zhuǎn)了?,F(xiàn)在庫存品轉(zhuǎn)回怎么抵消啊?
徐阿富老師
2019 12/05 20:17
你好,你是多轉(zhuǎn)存貨了,說明還有貨,除非發(fā)票是虛開的
84785025
2019 12/05 20:18
謝謝老師
徐阿富老師
2019 12/05 20:20
不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價,謝謝
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