問題已解決
政府會計制度,單位合并后,原來單位的賬的所有科目余額清零,這個賬務(wù)處理怎么做???
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速問速答這個一般就是涉及到過賬的問題,將合并前的單位的賬目錄入合并后單位的期初余額,或者是做過帳的發(fā)生額。
2019 12/08 06:59
84784964
2019 12/08 07:20
就是在新的賬里的期初余額錄入原單位各科目余額就可以了么?
球球老師
2019 12/08 07:25
是的,錄入期初余額就可以了
84784964
2019 12/08 07:28
嗯嗯,那原賬套里科目剩余的余額,比如固定資產(chǎn)的,是咋處理啊,要做一比記賬憑證清零嗎。借:新賬套固定資產(chǎn),貸 :固定資產(chǎn),是這樣嗎
84784964
2019 12/08 07:35
借 非流動資產(chǎn)基金,貸固定資產(chǎn)。我百度的,不知道對不對
84784964
2019 12/08 07:43
謝謝老師
球球老師
2019 12/09 05:00
不需要賬務(wù)處理,只要啟用新賬套錄入期初余額就可以
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