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老師 麻煩寫一下增值稅加計低減額的會計分錄?

84784992| 提問時間:2019 12/09 09:51
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
借:應(yīng)交稅費-可抵減增值稅 貸:其他收益
2019 12/09 09:52
84784992
2019 12/09 09:54
這個分錄是單獨寫嘛?不和增值稅計提時候的分錄一起寫嗎?
84784992
2019 12/09 09:56
加入進(jìn)項稅6 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候需要把加計遞減寫進(jìn)去嗎?
許老師
2019 12/09 10:01
這個的話 是單獨寫的哦 月末進(jìn)項稅合計 一次計算的哈 是需要寫進(jìn)去的
84784992
2019 12/09 10:13
只是在結(jié)轉(zhuǎn)的時候?qū)?繳納的時候再不用寫吧 ?這兩個科目月末哪個有余額?
許老師
2019 12/09 10:20
進(jìn)項稅額/銷售稅額/可抵減增值稅 在月末結(jié)賬后 都是沒有余額的 有余額的 是應(yīng)交稅費-未交增值稅科目(全部都轉(zhuǎn)入這里面的)
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