問題已解決

老師好,小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬免交增值稅。其中代開了增值稅專用發(fā)票。1、代開專票時交過的增值稅、城建稅,可以退回嗎? 2、30萬銷售額里包括代開專票的銷售額嗎?如果不包括是不是只要普票季度銷售額不超30萬,專票代開時交過稅的不用管 3、代開專票的,報稅時有什么注意事項。需要把代開的金額報進去嗎?需要填已經交的增值稅金額嗎?

84784949| 提問時間:2019 12/09 11:14
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,1.不可以 2.包括 3.正常報稅,代開的也要申報,要填已交的增值稅
2019 12/09 11:15
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~