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老師,公司購買大米計(jì)劃送客戶,開專票可以抵扣嗎?

84785031| 提問時(shí)間:2019 12/09 14:28
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
公司外購的產(chǎn)品 贈(zèng)送客戶 專票是可以抵扣的 不過 贈(zèng)送客戶行為 屬于視同行為 屬于視同銷售 要計(jì)算銷項(xiàng)稅的 這樣 一進(jìn)一銷 金額相等 正好抵掉了
2019 12/09 14:30
84785031
2019 12/09 14:32
如果是發(fā)給員工呢?
許老師
2019 12/09 14:34
外購產(chǎn)品 發(fā)放給員工 不屬于視同銷售 但是 進(jìn)項(xiàng)稅 也不能抵扣的哈
84785031
2019 12/09 14:35
這樣話就開普票好了,反正無法抵扣
許老師
2019 12/09 14:36
嗯嗯嗯 是這樣的哦
84785031
2019 12/09 14:37
意思是如果送客戶最好是專票,因?yàn)檎_操作要一進(jìn)一銷。如果是給員工就普票行了,直接進(jìn)費(fèi)用。
許老師
2019 12/09 14:42
對的哦,對于外購贈(zèng)送問題,是這樣處理的。
84785031
2019 12/09 14:43
老師,我們公司是評估行業(yè),如果大米送客戶是同銷售,增值稅率按6%算嗎?附件用什么?
許老師
2019 12/09 14:52
視同銷售大米 增值稅稅率是9% 附件的話 做一張表 寫上贈(zèng)送的數(shù)量/品種 就可以了(如果能讓客戶簽個(gè)字確認(rèn)一下,就更好了)
84785031
2019 12/10 08:29
感謝
許老師
2019 12/10 08:30
不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!
84785031
2019 12/10 08:33
老師,購進(jìn)大米是否都計(jì)入營業(yè)外支出,應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),贈(zèng)送大米做營業(yè)外支出,應(yīng)交稅金(銷項(xiàng))
許老師
2019 12/10 08:40
如果是贈(zèng)送客戶的話 借:銷售費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
84785031
2019 12/10 10:36
老師,不是是同銷售嗎?
許老師
2019 12/10 13:31
是視同銷售 不過 這是對增值稅而言的 所得稅和會(huì)計(jì)處理上 不需要這樣的 由于取得了進(jìn)項(xiàng)票 和銷項(xiàng)正好抵消的 所以 可以這樣處理哦
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