問題已解決
?請問一下 現(xiàn)在紅沖去年的發(fā)票 我不做調(diào)整也不做紅字憑證,可以嗎? 就把紅沖的發(fā)票 放在本月正常銷售的憑證附件中。 紅沖原因:發(fā)票稅號錯了 。重新開了一張一樣的。
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速問速答12月是的憑證是 借方 銀行存款11.17 貸方 預收賬款11.17 預收賬款 11.17 主營業(yè)務收入10 應繳稅費-應交增值稅-銷項稅額 1.17 主要業(yè)務成本 8 庫存商品8 那么老師 本月我如果做一筆負數(shù) 以上所有的分錄我都要做負數(shù)嗎? 如果做 應該也需要附件吧 例如倉庫入庫的紅字入庫單..
2016 04/09 17:54
鄒老師
2016 04/09 17:42
個人建議還是做一筆負數(shù)沖銷的分錄,這樣能體現(xiàn)負數(shù)的經(jīng)濟業(yè)務
鄒老師
2016 04/09 17:55
是的,把確認收入的,結(jié)轉(zhuǎn)成本的兩筆分錄做負數(shù)沖銷,然后再根據(jù)正數(shù)發(fā)票進行處理
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