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去年開給業(yè)主的發(fā)票,但是現(xiàn)在項目結(jié)算完,沒有那么多,所以要把去年多開一的部分發(fā)票作廢,怎么處理?

84784974| 提問時間:2019 12/11 11:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,去年的發(fā)票無法作廢,需要申請紅沖相應(yīng)金額才是的
2019 12/11 11:41
84784974
2019 12/11 11:43
我知道不能作廢了,但是怎么處理?
鄒老師
2019 12/11 11:43
你好,需要申請紅沖相應(yīng)金額才是的
84784974
2019 12/11 11:43
是讓業(yè)主那邊開紅字通知單?
鄒老師
2019 12/11 11:43
你好,是你單位自行申請,稅局審批了就可以根據(jù)通知單號碼開具紅字發(fā)票了
84784974
2019 12/11 11:45
業(yè)主那邊肯定也認(rèn)證抵扣了啊
鄒老師
2019 12/11 11:45
你好,認(rèn)證抵扣了,開具紅字發(fā)票就沖銷之前多抵扣的進(jìn)項就是了
84784974
2019 12/11 11:46
那我現(xiàn)在可以直接開具紅字發(fā)票給他就得了?
鄒老師
2019 12/11 11:47
你好,紅字發(fā)票是需要先申請,稅局審批通過了才可以開具的
84784974
2019 12/11 11:51
嗯,好的
鄒老師
2019 12/11 11:52
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
84784974
2019 12/11 11:52
好的,謝謝老師
鄒老師
2019 12/11 11:54
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
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