問題已解決
5月份多計提了制造費用-電費,也結轉成本,現(xiàn)在如何調減
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速問速答你好, 直接紅沖了多余的就可以了
2019 12/12 08:43
84784991
2019 12/12 09:01
會計分錄怎么做?比如計提時借:制造費用-電費 貸:其他應付款,紅字如何做?
樸老師
2019 12/12 09:06
借制造費用-電費 負數貸:其他應付款負數
84784991
2019 12/12 09:14
當月計提電費時已經結轉到生產成本,現(xiàn)在借制造費用-電費 負數貸:其他應付款負數,是否也要紅字結轉呢?
樸老師
2019 12/12 09:18
是的,也要紅字結轉的哦
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