問題已解決

老師,我想您教下我,我審計(jì)過后需要調(diào)整的分錄要怎么做? 我5月份時(shí)把它當(dāng)了當(dāng)期的損益,我要怎么調(diào)到未分配利潤?

84784999| 提問時(shí)間:2019 12/12 09:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小劉老師
金牌答疑老師
職稱:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好!把所有的損益類科目,全部變成以前年度損益科目即可。比如其中的,管理費(fèi)用,主營業(yè)務(wù)成本,稅金及附加等,都用以前年度損益科目代替。
2019 12/12 09:44
84784999
2019 12/12 10:26
這樣的話,我做出來的利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表就會(huì)有以前年度損益的差額在了,但是我司不想有這個(gè)差額在,要怎么做阿?
小劉老師
2019 12/12 10:38
不知道你說的什么差額?你去年不是審計(jì)調(diào)整了嗎,審計(jì)報(bào)告上的資產(chǎn)負(fù)債表,和你現(xiàn)在賬上的資產(chǎn)負(fù)債表(2018)年的不就對(duì)上了嗎?否則的話對(duì)不上呀。
84784999
2019 12/12 11:01
是的,我審計(jì)報(bào)告上的跟18年的資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)不上
小劉老師
2019 12/12 11:20
那你現(xiàn)在這么做了,就對(duì)上了的。就沒有差額了呀。你說的你們公司不想有這個(gè)差額,那當(dāng)時(shí)干嘛同意這些審計(jì)調(diào)整?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~