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月未財務費用借方的正數(shù),負數(shù)怎樣結轉:如借方有個正30,有個-50那二個應該怎樣結轉本年利潤
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速問速答你好,你可以分別結轉,假如財務費用——手續(xù)費30,財務費用——利息收入借方-50
借;本年利潤30,貸;財務費用—手續(xù)費(之前明細借方正數(shù))30
借;財務費用——利息收入(之前明細借方負數(shù))50,貸;本年利潤50
2019 12/12 21:02
84785026
2019 12/12 21:19
實際我這個月未財務費用借方有71.5/477還有借方一920.55我結轉是這做的
借:財務費用-71.5-477+920.55
貸:本年利潤372.35
但最后結果我資產負債表是平的,
但的本年利潤與損益表比就剛好多372.35
鄒老師
2019 12/12 21:22
你好,財務費用不同明細需要分別結轉才是的
你需要去檢查你單位利潤表數(shù)據(jù)是否正確
84785026
2019 12/12 21:26
利潤表數(shù)據(jù)是沒錢,但我結轉時是三筆一起結轉
84785026
2019 12/12 21:29
利潤表數(shù)據(jù)是沒,但我結轉時是三筆一起結轉
鄒老師
2019 12/12 21:32
你好,是利潤表的財務費用沒有 數(shù)據(jù)的意思嗎
84785026
2019 12/12 21:38
利潤表數(shù)據(jù)是沒,但我結轉時是三筆一起結轉
鄒老師
2019 12/12 21:39
你好,那說明你單位軟件利潤表取數(shù)有錯誤
利潤表的財務費用應當是=-920.55+71.5+477
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