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老師,公司付了一年的倉(cāng)庫(kù)租金,怎么做分錄?

84785004| 提問時(shí)間:2019 12/13 10:55
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楊@老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后進(jìn)行在一年攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
2019 12/13 10:58
84785004
2019 12/13 11:04
付款當(dāng)月分錄是 借:預(yù)付賬款-租金(以后各月租金) 管理費(fèi)用-租金(當(dāng)月租金) 貸;銀行存款 以后各月分錄是 借:管理費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款-租金 是這樣嗎?
楊@老師
2019 12/13 11:15
也可以這樣,但你得有發(fā)票才行
84785004
2019 12/13 11:27
沒有發(fā)票的話怎么做?
楊@老師
2019 12/13 11:29
沒有發(fā)票,你就不能攤銷啊,就不能如費(fèi)用,你可以讓他們?nèi)ラ_發(fā)票
84785004
2019 12/13 11:33
是和個(gè)人租的,對(duì)方不會(huì)開票給我們,像這樣的情況怎么處理呢?
楊@老師
2019 12/13 11:38
那你現(xiàn)在入費(fèi)用,稅局也會(huì)給你調(diào)增的,最后你單位或多交稅款的,除非有租賃發(fā)票
84785004
2019 12/13 11:41
真是的沒辦法取到相應(yīng)的發(fā)票只能做調(diào)增了
楊@老師
2019 12/13 11:42
對(duì)啊,當(dāng)時(shí)簽協(xié)議的時(shí)候,就該把發(fā)票做出
84785004
2019 12/13 11:48
老師,還有一個(gè)問題就是我們付款給對(duì)方財(cái)務(wù)個(gè)人,開了公司的發(fā)票過來,會(huì)有什么影響嗎?還是最好是對(duì)公付款?
楊@老師
2019 12/13 11:52
公對(duì)公付款最好,現(xiàn)在稅局嚴(yán)查,對(duì)個(gè)人付款,會(huì)造成對(duì)方虛開發(fā)票
84785004
2019 12/13 11:54
好的
楊@老師
2019 12/13 12:51
好的,祝你工作順利,麻煩給個(gè)好評(píng)
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