問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)科目用錯(cuò)了,更正的會(huì)計(jì)分錄怎么做?原來(lái)的分錄是 借:銀行存款 100 貸:其他收入100 更正的分錄: 借:銀行存款100 貸:專項(xiàng)應(yīng)付100 這樣做對(duì)不對(duì)?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/13 15:59
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好,你要把其他收入改成專項(xiàng)應(yīng)付對(duì)吧?借:其他收入 貸:專項(xiàng)應(yīng)付
2019 12/13 16:00
84785006
2019 12/13 16:04
老師,你們哪里有沒(méi)有那個(gè)老師做過(guò)集體經(jīng)濟(jì)會(huì)計(jì),有的話,可否把他的微信給我一個(gè)
小云老師
2019 12/13 16:39
這個(gè)我確實(shí)不知道,因?yàn)楹枚嗬蠋?,不是都認(rèn)識(shí),你可以問(wèn)下你報(bào)名的老師
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