問題已解決

老師,您好,請問我們公司收到另外公司一筆貨款,給對方已開發(fā)票,我前期做賬做的是借銀行存款,貸其他應付款,我現(xiàn)在要是沖賬應該怎么沖?

84784949| 提問時間:2019 12/16 11:23
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,嗯嗯,借其他應付款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費
2019 12/16 11:24
84784949
2019 12/16 13:06
同上問題如果是當時收到貨款當時開發(fā)票,會計分錄是不是,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入 應交稅費-增-銷
王晶老師
2019 12/16 13:57
嗯嗯,那是的呢,是這樣做的
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