問(wèn)題已解決

我申報(bào)增值稅時(shí)漏填加計(jì)抵減額了,已經(jīng)申報(bào)了怎么修改?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/16 16:53
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)已經(jīng)繳款么,這個(gè)繳款點(diǎn)作廢這個(gè)去更正,要是涉及退稅是需要去稅局更正
2019 12/16 16:55
84784963
2019 12/16 16:57
我們這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)的
84784963
2019 12/16 16:57
進(jìn)項(xiàng)都是留抵的
84784963
2019 12/16 17:00
是這里嗎?是點(diǎn)更正還是修改?
84784963
2019 12/16 17:01
更正還是作廢?
maize老師
2019 12/16 17:07
你這個(gè)沒(méi)有稅,那這個(gè)點(diǎn)作廢就可以
84784963
2019 12/16 17:47
點(diǎn)作廢了就可以重新填報(bào)了對(duì)嗎?我剛才點(diǎn)更正了,也可以更正。
maize老師
2019 12/16 17:49
是,我剛?cè)フ叶惥终f(shuō)明是說(shuō)沒(méi)有繳款,或者是稅款為0 這個(gè)是可以點(diǎn)作廢,要是你這個(gè)有數(shù)據(jù)是點(diǎn)更正,你這個(gè)處理成功就可以
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