問(wèn)題已解決

您好老師!我公司開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,收到現(xiàn)金支票怎么做賬

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/18 13:18
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龍楓老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,國(guó)際稅收協(xié)會(huì)會(huì)員
你好 借 應(yīng)收票據(jù) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019 12/18 13:18
龍楓老師
2019 12/18 13:22
你好,剛才不小心看錯(cuò)啦實(shí)在不好意思的 單單是收到現(xiàn)金支票先不忙做賬,拿現(xiàn)金支票取到錢(qián)或者轉(zhuǎn)了賬再做處理。根據(jù)收的那個(gè)是什么錢(qián),科目也不同的,例如如果收的是貨款:借:現(xiàn)金/銀行存款 借:應(yīng)收賬款
84784981
2019 12/18 13:28
什么情況下是應(yīng)收帳款?
龍楓老師
2019 12/18 13:29
你好,是賣(mài)貨收入的時(shí)候的
84784981
2019 12/18 13:31
謝謝
龍楓老師
2019 12/18 13:37
感謝您的提問(wèn),如果滿意請(qǐng)給五星謝謝
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