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納稅申報(bào)期欠繳的增值稅和付稅的分錄怎么做?(十二月份產(chǎn)生的稅款,一月份繳納時(shí)沒(méi)錢繳納而欠繳的,應(yīng)該做進(jìn)幾月?)

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/21 10:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,十二月份產(chǎn)生的稅款,一月份繳納時(shí)沒(méi)錢繳納而欠繳的只需要在12月份做增值稅分錄,計(jì)提附加稅分錄 增值稅這樣處理,借;應(yīng)收賬款 等科目 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅,借;稅金及附加 , 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——附加稅
2019 12/21 10:47
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