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老師,會(huì)計(jì)是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收付實(shí)現(xiàn)制來做賬呢?

84784997| 提問時(shí)間:2019 12/21 12:12
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 一般企業(yè),是按權(quán)責(zé)發(fā)生制!
2019 12/21 12:12
84784997
2019 12/21 12:14
也就是說假如3月發(fā)生了一筆費(fèi)用,發(fā)票在5月才開回來,等5月份拿到發(fā)票就直接附在3月憑證后面嗎
老江老師
2019 12/21 12:16
正確有做法是 三月份暫估 五月分發(fā)票拿到了,先紅沖暫估,再做正確處理
84784997
2019 12/21 13:11
費(fèi)用怎么暫估呢
老江老師
2019 12/21 13:12
根據(jù)實(shí)際情況或協(xié)議進(jìn)行暫估呀 權(quán)責(zé)發(fā)生制,這些業(yè)務(wù)肯定發(fā)生了~~
84784997
2019 12/21 13:26
分錄怎么做呢?
老江老師
2019 12/21 13:28
借 某費(fèi)用 貸應(yīng)付款-暫估
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