問(wèn)題已解決

事業(yè)單位零余額付出了,有一部分退回明年付,只能進(jìn)基本銀行戶,借銀行貸應(yīng)付,老師我想問(wèn)預(yù)算會(huì)計(jì)記賬嗎?是這個(gè)問(wèn)題

84784962| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/21 23:38
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 預(yù)算會(huì)計(jì) 借 資金結(jié)存 貸非財(cái)政撥款結(jié)余
2019 12/22 05:15
84784962
2019 12/22 06:22
有的老師說(shuō)貸其他收入,到低貸什么
答疑蘇老師
2019 12/22 06:23
你好 貸其他收入也可以 下年支付的時(shí)候沖其他收入就可以了
84784962
2019 12/22 06:25
支出不用其他支出嗎?今天年末時(shí)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答疑蘇老師
2019 12/22 06:30
你好 如果用其他收入支出就需要做其他支出 所以老師認(rèn)為貸方 計(jì)入非財(cái)政撥款結(jié)余更合理。
84784962
2019 12/22 06:44
老師那明年支出怎么做分錄
答疑蘇老師
2019 12/22 06:46
你好 借 非財(cái)政撥款結(jié)余 貸 資金結(jié)存
84784962
2019 12/22 06:48
和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)往來(lái)一樣是嗎?老師
答疑蘇老師
2019 12/22 06:48
你好 是的 是這樣的
84784962
2019 12/22 06:48
謝謝老師
答疑蘇老師
2019 12/22 06:49
不客氣 祝工作順利哦!
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