問題已解決

收到對方貨款,怎樣做會計分錄

84785023| 提問時間:2019 12/23 11:04
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
收到貨款的會計分錄: 如果此前已做銷售處理,分錄為: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:應收賬款 如果未做銷售處理,分錄為: 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2019 12/23 11:05
84785023
2019 12/23 11:09
最后結(jié)轉(zhuǎn)需要寫借:本年利潤,貸:主營業(yè)務收入嗎
紫藤老師
2019 12/23 11:09
最后結(jié)轉(zhuǎn)需要寫借:主營業(yè)務收入,貸:本年利潤
84785023
2019 12/23 11:11
貨早已銷售,年底收到貨款,最后結(jié)轉(zhuǎn)需要寫借:本年利潤,貸主營業(yè)務收入嗎
紫藤老師
2019 12/23 11:12
最后結(jié)轉(zhuǎn)需要寫借:主營業(yè)務收入,貸:本年利潤
84785023
2019 12/23 11:15
好的
紫藤老師
2019 12/23 11:15
加油哈,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
紫藤老師
2019 12/23 11:16
主營業(yè)務收入的結(jié)轉(zhuǎn)是從借方結(jié)轉(zhuǎn)的
紫藤老師
2019 12/23 11:16
借:主營業(yè)務收入,貸:本年利潤
84785023
2019 12/23 11:21
之前銷售出去的,年底收到貨款,不用寫出庫的分錄吧
紫藤老師
2019 12/23 11:21
之前銷售出去的,年底收到貨款,不用寫出庫的分錄
84785023
2019 12/23 11:24
就寫兩個分錄,借,銀行存款,貸應收賬款,最后結(jié)轉(zhuǎn),借,主營業(yè)務收入,貸本年利潤就可以了吧
紫藤老師
2019 12/23 11:25
對的,你的理解是正確的
84785023
2019 12/23 11:30
有收入,就應該有成本吧,
紫藤老師
2019 12/23 11:31
有收入,就應該有主營業(yè)務成本
84785023
2019 12/23 11:33
我這個呢,是年底收到貨款,成本的分錄不用寫嗎
紫藤老師
2019 12/23 11:34
借 主營業(yè)務成本 貸 本年利潤
紫藤老師
2019 12/23 11:35
你好,應該是是這個 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務成本
84785023
2019 12/23 11:36
那結(jié)轉(zhuǎn)呢,是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務收入呢,還是主營業(yè)務成本
紫藤老師
2019 12/23 11:37
主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本都要結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務成本 借,主營業(yè)務收入,貸本年利潤
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