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上個(gè)月付了錢并走的公賬,發(fā)票下個(gè)月才到,請(qǐng)問怎么做賬

84784968| 提問時(shí)間:2019 12/23 14:26
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您好,您直接做分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 購(gòu)買的東西到了嗎
2019 12/23 14:27
84784968
2019 12/23 14:28
付了錢上個(gè)月東西就到了,是發(fā)票這個(gè)月才來到,不知道怎么做賬,分錄怎么寫
宸宸老師
2019 12/23 14:30
您好,上個(gè)月東西應(yīng)該暫估入賬 借:原材料等 貸:應(yīng)付賬款——暫估 發(fā)票到了再紅沖 借方負(fù)數(shù):原材料等 貸方負(fù)數(shù):應(yīng)付賬款——暫估 再根據(jù)藍(lán)字發(fā)票入賬即可
84784968
2019 12/23 14:40
用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)的錢,是一些招聘費(fèi)和出訪去開會(huì)的服務(wù)費(fèi)
宸宸老師
2019 12/23 14:41
您好,那就借方是 管理費(fèi)用等科目,性質(zhì)是一樣的哈
84784968
2019 12/23 14:54
貸方不用寫銀行存款了嗎?
宸宸老師
2019 12/23 14:55
您好,銀行存款 做的是借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這筆分錄是不用動(dòng)的
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