問題已解決

老師:如果材料暫估,沒有拿到發(fā)票匯算清繳時是調(diào)增還是調(diào)減?。咳绻钦{(diào)增的話,那不是我的成本就翻了一倍耶

84785011| 提問時間:2019 12/25 07:26
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
您好,您成本的發(fā)票可以在匯算清繳前拿到嗎?
2019 12/25 07:26
84785011
2019 12/25 07:38
不可以
宸宸老師
2019 12/25 07:43
您好,那您就是要把成本調(diào)減
宸宸老師
2019 12/25 07:44
這個意思是指你在匯算清繳的時候,由于不能取得發(fā)票,需要納稅調(diào)增
84785011
2019 12/25 09:22
老師意思是要我把暫估的沖掉嗎,來調(diào)減成本?,,,后面又說匯算時要調(diào)增?沒明白?
宸宸老師
2019 12/25 09:23
您好,不是沖掉。 只是在計算年度企業(yè)所得稅的時候,由于沒有發(fā)票,所以需要再會計利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)增 計算應(yīng)交稅所得額,再計算企業(yè)所得稅
84785011
2019 12/25 10:12
這個成本調(diào)整是利潤變小還是變大呀?
84785011
2019 12/25 10:12
調(diào)
84785011
2019 12/25 10:12
增?
宸宸老師
2019 12/25 10:12
您好,這個怎么說呢,您賬上的成本是不會變化的, 只是稅務(wù)上不承認這個成本,需要納稅調(diào)增。
84785011
2019 12/25 10:14
我就是說假如什么都固定不變,然后這個稅務(wù)上不承認的成本不是說要納稅調(diào)增嗎?我是利潤變大了,還是變小了?是要交稅還是不交所得稅?
宸宸老師
2019 12/25 10:15
您好,賬上不懂, 您計算了一個會計利潤總額, 在計算企業(yè)所得稅的時候 企業(yè)所得稅=(會計利潤總額+調(diào)增【調(diào)增的金額在這里】)*企業(yè)所得稅稅率 其實是多交企業(yè)所得稅了
84785011
2019 12/25 10:38
調(diào)增的成本100多萬,請問在哪一攔填?。?/div>
宸宸老師
2019 12/25 10:41
您好,看不清楚,成本那一列?比如說原材料
84785011
2019 12/25 10:47
是不是填A(yù)105000納稅調(diào)整項目明細表?沒有你說的原材料 的
宸宸老師
2019 12/25 10:48
您把那個明細表派我看看,我現(xiàn)在手上沒有年度匯算清繳的表格
84785011
2019 12/25 10:55
宸宸老師
2019 12/25 10:57
您好,A105010 可以在這里調(diào)整一下
84785011
2019 12/25 11:05
調(diào)哪欄?
宸宸老師
2019 12/25 11:11
我上面編碼打錯了 調(diào) 13行的 第一列 賬載【這里填您暫估的成本】和 第二列稅收【為0】
84785011
2019 12/25 12:48
那還是要填105010這張表,但又填哪欄呢?
宸宸老師
2019 12/25 12:58
在這個表的第20行
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