問題已解決
老師:18年發(fā)票抵扣聯(lián)認證且申報了,記賬聯(lián)沒有入賬,存在多張且都是費用發(fā)票。如何調(diào)賬?
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我的觀點:返到18年,認證的那個月,補記賬?。ㄟ@個有規(guī)定的,當(dāng)月認證,當(dāng)月必須做賬務(wù)處理)
2019 12/27 08:56
84785034
2019 12/27 09:04
1、現(xiàn)在不能補以前年度的賬嗎
2、購買方記賬聯(lián)沒有應(yīng)如何處理。
老江老師
2019 12/27 09:06
1如果不涉及進項稅,差錯更正,可以在當(dāng)期做以前年度損益調(diào)整,這個涉及進項稅了,我的觀點,回頭調(diào)整
2購買方記賬聯(lián)?購方不是發(fā)票聯(lián)嗎
84785034
2019 12/27 09:54
1、憑證太多,重做不現(xiàn)實,只反賬18年的賬,會與19年的期初有差異,這個差異如何調(diào)?
2、固定資產(chǎn)2014年入賬2016年沒做計提折舊,現(xiàn)在能補計提折舊嗎?
3、購買方記賬聯(lián)說的是專票的第三聯(lián),購買方記賬憑證。
4、就算反賬到缺少是月份也沒有專票的第三聯(lián):購買方記賬憑證。又應(yīng)如何入賬?
老江老師
2019 12/27 10:58
1 如果調(diào)18年的,期初數(shù)可以修改呀。如果太多,那就在當(dāng)期差錯更正,這樣,有風(fēng)險的
2 可以補提,做以前年度損益調(diào)整
3 沒有,可以跟對方要一個復(fù)印件,加蓋印章 ,入賬
4 復(fù)印件,可以入賬
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