問題已解決

去年的賬務(wù)處理錯(cuò)誤,把費(fèi)用計(jì)入固定資產(chǎn)了,如果調(diào)整過來,今年的費(fèi)用就會(huì)增加。不符合了,怎么調(diào)整應(yīng)該

84785042| 提問時(shí)間:2019 12/29 09:57
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)費(fèi)用入賬這個(gè)做以前年度損益調(diào)整了
2019 12/29 09:58
84785042
2019 12/29 10:08
具體分錄怎么做
maize老師
2019 12/29 10:10
借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù),貸xx 負(fù)數(shù),,之前要是折舊做那就沖掉,借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù) ,借以前年度損益調(diào)整 貸xx 最后看這個(gè)以前年度損益調(diào)整差額多少這個(gè)轉(zhuǎn)利潤分配未分配利潤下面
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